Alcaldía de Vélez

Control Interno

El sistema de control interno o sistema de gestión es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción. Entre las responsabilidades de la gerencia están:

  • Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
  • Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
  • Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos difícilmente detectables por simple observación.

  
  
  
Informe Anual Derechos de Autor 2026 Oficina de Control Interno.pdf
  
18/03/2026
Informe Seguimiento PQRS Segundo Semestre 2025.pdf
  
31/12/2025
Informe Evaluación Estado del Sistema de Control Interno Junio a Diciembre 2025.pdf
  
31/12/2025
Informe Ejecutivo Evaluación del Modelo de Planeación y Gestión.pdf
  
31/12/2025
Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Septiembre - Diciembre 2025.pdf
  
31/12/2025
Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Mayo - Agosto 2025.pdf
  
30/08/2025
Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Enero - Abril 2025.pdf
  
30/04/2025
Cuarto Seguimiento  Plan Anticorrupción Abril 2025.pdf
  
31/12/2025
Tercer Seguimiento  Plan Anticorrupción Septiembre 2025.pdf
  
30/09/2025
Segundo Seguimiento  Plan Anticorrupción Mayo - Agosto  2025.pdf
  
31/08/2025
Informe Austeridad del Gasto Cuarto Trimestre 2025.pdf
  
31/12/2025
Informe Austeridad del Gasto Tercer Trimestre 2025.pdf
  
30/09/2025
Informe Semestral PQRS 2025.pdf
  
30/06/2025
Informe Austeridad del Gasto SegundoTrimestre 2025.pdf
  
30/06/2025
Informe Evaluación Estado del Sistema de Control Interno Enero a Junio 2025 (1).pdf
  
30/06/2025
Informe Evaluación Estado del Sistema de Control Interno Enero a Junio 2025.pdf
  
30/06/2025
Primer Seguimiento Plan Anticorrupción Enero - Abril 2025.pdf
  
10/04/2025
Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre 2025.pdf
  
31/03/2025
Informe Anual Derechos de Autor 2025 Oficina de Control Interno (2).pdf
  
31/03/2025
AUSTERIDAD  EN EL GASTO OCTUBRE- DICIEMBRE.pdf
  
02/01/2025
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02/01/2025
INFORME PETICIONES QUEJAS RECLAMOS JULIO A DICIEMBRE.pdf
  
02/01/2025
EVALUACION  INDEPENDIENTE  CI JULIO A  DIC - 30 DIC.pdf
  
02/01/2025
EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO.pdf
  
02/01/2025
AUSTERIDAD  EN EL GASTO JUL- SEP.pdf
  
03/10/2024
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION - 4 SEP.pdf
  
04/09/2024
INFORME PETICIONES-QUEJAS Y RECLAMOS ENERO A JUNIO - 12 JULIO.pdf
  
12/07/2024
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05/07/2024
AUSTERIDAD  EN  EL GASTO INFORME TRIMESTRAL- ENERO- MARZO-3 abril.pdf
  
03/04/2024
Seguimiento plan  antiocorrupcion Enero -Abril 2024.pdf
  
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